Kata feltételek és létrehozása30.09.21
Az egyéni vállalkozás indítása egyre több ember fejében fordul meg, ami nem is csoda, hiszen ennek a létformának megvan a maga vonzereje. Sokakat a nagyobb szabadság csábít és a 9-5-ig tartó állásából szeretnének kitörni, mások legfőbb motivációja, hogy olyan tevékenységgel keressenek pénzt, amit közel áll a szívünkhez. Talán már neked is megfordult a fejedben a vállalkozás ötlete vagy éppen az elindításának küszöbén állsz, csak nem vagy benne biztos, hogy miként kezdj neki, hogyan állnak össze a lépések.Kinek jó a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) és mennyit kell fizetni?Elsőként talán a legfontosabb, hogy megismerd, hogy miért (és kinek) jó katásként vállalkozni, és mit is takar pontosan ez az adózási forma. A legtöbb embernek az ugrik be róla, hogy havi 50.000 Ft-ot kell befizetni amolyan “mindenegyben” adóként (ezért kisadózó vállalkozások TÉTELES ADÓJA az elnevezése), azt azonban már kevesebben tudják, hogy mit takar ez pontosan. Lássuk, mi mindent fizetsz be ezzel az összeggel (főállású katásként):
A kata adó mértéke kedvező: havi 25, 50 vagy 75 ezer forint attól függően, hogy főállású katás vállalkozó vagy-e, és ha igen, emelt összegű kata adót szeretnél-e fizetni.
Röviden összefoglalva azoknak ideális a KATA, akiknek az árbevételhez képest alacsony kiadásaik vannak. A havonta fizetett tételes adóval 12 millió forintos éves árbevételig (ennyi az alanyi adómentesség határa) válthatod ki a járulékaidat, ezen a kereten felül már 40%-os adóterhet kell fizetni a többlet bevételre, szóval kövesd nyomon folyamatosan a kiszámlázott tételeket, és ha megközelíted ezt a határt, konzultálj a könyvelőddel. Ha várhatóan ezt a keretet jelentősen túl fogod lépni, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy a KATA lesz-e számodra a legjobb vállalkozási forma. Ha alanyi adómentességet választasz, akkor adómentes számlát állíthatsz ki az ügyfeleidnek (nem lesz 27%-os ÁFA), cserébe viszont nem tudsz a kiadásaid után ÁFÁt visszaigényelni. Lehetsz ÁFA körös is katásként, ez akkor lehet jó választás, ha ÁFA körös megrendelőid lesznek többségében vagy ha nagyobb mennyiségű, vállalkozásodat érintő kiadással számolhatsz. Ez egy picit macerásabb adózási forma, de lehet, hogy a te profilodhoz jobban passzol, nem kell tőle teljesen elzárkózni. vannak még kiegészítő költségek, mint pl. az A kata feltételei és a katás (egyéni) vállalkozás alapításaFontos megkülönböztetnünk, hogy az egyéni vállalkozás alapítása nem egyenlő azzal, hogy Te katás vállalkozó leszel. A KATA egy adózási forma, amely nem egyenlő az egyéni vállalkozás fogalmával. Egyéni vállalkozást indítani egyáltalán nem nehéz, sőt inkább könnyű. Online elintézhető a folyamat, azonban van néhány kötelező dolog, ami véletlenül sem maradhat el. Mikor nem választhatod a kata adózást?
Kisadózó társas vállalkozások? Igen, ők a katás Bt-k!Tévhit, hogy a kata adózási módot csak egyéni vállalkozóként lehet választani! Képzeld, akár betéti társaság is katázhat, viszont fontos kitétel, hogy a Bt. ez esetben csak magánszemély taggal rendelkezhet. A bt-k körében a katázás elég népszerű, főleg az egyszerű adminisztráció miatt. A katás bt alapítása leginkább egymáshoz közel álló személyek (családtagok, barátok, ismerősök) között történik, hiszen itt nagy szerepet játszik a kölcsönös bizalom. További lényeges elem, hogyha betéti társaság szeretne kata adóalanyiságot választani, akkor vállalkozásnak legalább egy kisadózó tagot be kell jelentenie. A kisadózó betéti társaságra is ugyanazok a szabályok érvényesek a kata adónem tekintetében. Számlázó program választásaEzen felül ki kell találnod, hogy hogyan fogsz számlázni az ügyfeleidnek. Bár a papír alapú számlázás is megoldás lehet a kezdetekben, de egy sokkal kényelmesebb és profibb megoldás (főleg, ha a vevőiddel leginkább csak online térben “találkozol”) az online számlázó program. Ezek rengeteg szuper funkcióval rendelkeznek, ami tényleg nagyon megkönnyíti a vállalkozók életét. A 3 legismertebb a Számlázz.hu, NAV számlázó és a Billingo. 2020.07.01-től a kiállított számlákról kötelező adatot szolgáltatni a NAV felé, még a Katásoknak is. Számlatömb használata esetében kézi jelentés szükséges, egy megfelelő számlázó program által pedig ez automatikusan működik. Ami új 2021-ben…
Amennyiben magánszemélytől (akár belföldi, akár külföldi) 3 millió Ft feletti bevételt szerzel, azt nem terheli a fentiek szerinti többletadó. Számlázás katás vállalkozóként, kata és alanyi adómentes keretVannak, akik megalapítják a vállalkozásukat, és azt gondolják, innentől jöhet az egyszerű katázás, csak számlázom, és kész… Ez nem így van! Mert bizony vannak kötelező adatok, fontos a pontos áfakulcs, megvan, hogy mennyit számlázhatsz katásként, és két keretet is figyelemmel kell kísérned: az alanyi adómentes és a kata keretedet is. Ha a teljes évben működik a vállalkozás, mind a kettő 12 millió forint 2021-ben, de nem járnak kéz a kézben: van, ami beleszámít a kata keretedbe, de az alanyi adómentes keretedet nem csökkenti. Katás vállalkozás szüneteltetéseHa biztos vagy benne, hogy legalább 1 hónapig, maximum 3 évig, nem fogsz munkát végezni katásként, akkor érdemes szüneteltetned a vállalkozásodat és a katát is: így nem kell kata adót fizetned és megspórolod az iparűzési adót is. Vannak olyan pontok, amelyekre a szüneteltetés esetén nem biztos, hogy gondolnál: például ha főállású katás vagy, akkor a szüneteltetés ideje alatt nem leszel biztosított, a 8.000 Ft Egészségügyi szolgáltatási járulékot meg kell fizetni magad után, minden hónap 12-ig a NAV részére. Tévhitek a katával kapcsolatban
Mikor nem kell Kata adót fizetni?Bizonyos esetekben mentesülhetsz a kata adó fizetése alól, ha nem tudsz dolgozni, vagyis nem végzel kisadózóként folytatott tevékenységbe tartozó munkát. Mentesülsz a kata megfizetése alól, ha:
A fenti esetekben akkor jár a kata mentesülés, ha a körülmény a teljes hónapban fennáll, vagy az adott ok (pl táppénz napjai) eléri a 30 napot. Meddig lehetek Katás vállalkozó?Amíg Neked megéri. Arról már írtunk, hogy mikor érdemes a kata adózást választani. Ha viszont “túl jól” megy az üzlet, és kimeríted a kata keretedet, vagyis átléped a 12 millió forintot, akkor sem kell megijedni, nem kerülsz ki a kata hatálya alól, ám a 12 millió forint feletti bevételre 40%-os plusz adót kell fizetni. Ha megnőnek a költségeid, akkor érdemes elgondolkodnod azon, hogy más adónemet válassz. Milyen esetekben szűnik meg a kata alanyiság?
Kell-e a katás vállalkozónak könyvelő?A vállalkozás alapításánál mindenképp szükséged lehet könyvelőre, hiszen fontos, hogy ha megteszed ezt a nagyon fontos üzleti lépést, hogy vállalkozást alapítasz, akkor a megfelelő adónemet válasszátok ki – ehhez pedig érdemes könyvelő segítségét kérni, a KATA ugyanis nem mindenkinek megfelelő adózási forma. Addig még rendben van, a vállalkozó elindítja az egyéni vállalkozást. Ehhez vagy besétál a legközelebbi kormányhivatalba, vagy elvégezheti akár otthonról is a folyamatot online. Elkezdi a tevékenységét, dolgozik és kiállítja a szükséges számláit. De milyen általános hibákat szoktak elkövetni az újdonsült kisadózók, ha nincsenek teljesen tisztában a jogszabályi követelményekkel és könyvelő segítségét sem kérik?
És összességében is szüksége van a Katás vállalkozónak egy tanácsadóra, aki tudja, és megosztja vele, hogy számára mi a jó. Külföldre számláznál katásként?Természetesen semmi akadálya nincs annak, hogy Katás vállalkozóként külföldre számlázz. Az erre vonatkozó szabályok sok mindentől függnek, például, ha EU-s országon belüli cégnek számlázol, akkor szükséged lesz EU-s adószámra. Ezen kívül más szabály vonatkozik rád akkor, ha magánszemélynek számlázol, vagy harmadik országba számlázol. Mennyibe fog MINDEZ kerülni?Említettem, hogy van pár egyéb kiadás is a KATA alapdíja mellé. Szerencsére itt nem az a helyzet, mint a legtöbb esetben, hogy az apró betűs rész teljesen tönkretesz, de jó, ha mindenre gondol az ember.
KATA vállalkozás indítása lépésről lépésreHa úgy érzed, hogy minden információval felvértezted magad, és szeretnéd önállóan létrehozni a vállalkozásodat, akkor csapjunk is a lovak közé! Szerencsére a modern kor vívmányainak köszönhetően akár otthonról is végig tudod csinálni a folyamatot. 1. lépés: Ha egyedül vágnál bele, lássuk a konkrét lépéseket: Első lépésként keresd fel a www.magyarorszag.hu oldalt, majd a “Vállalkozás” menüponton belül kattints az “Egyéni vállalkozás”-ra. Itt nyomj az “Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése” lehetőségre. 2. lépés: A következő oldalon az “Ügyintézés indítása” opció lesz, amit keresel. 3. lépés: A nyilvantarto.hu oldalon be kell jelentkezned az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül. Mi az a KAÜ? Az Ügyfélkapu, de fogalmam sincs miért nem hívják ezeket mindenhol ugyanúgy. Ha még nincs ügyfélkapud az probléma, annak a létrehozásában viszont nem én fogok segíteni, szóval úgy veszem, hogy te is rendelkezel ilyennel. 4. lépés: Új kérelmet kell benyújtanod, keresd meg az “Egyéni vállalkozás” opciót. 5. lépés: A következő oldalon a személyes adatokat kell először kitölteni, ha még nincsenek előre beírva. Itt végig kell majd kattintgatnod a megfelelőnek tűnő opciókat. 6. lépés: Itt elő is kerül a korábban már alaposan kitárgyalt székhely is, töltsd ki figyelmesen az adatokat, mert ettől függ, hogy megtalálnak-e majd a fontos értesítések, illetve az is, hogy melyik önkormányzatnak fizeted az iparűzési adót. 7. lépés: A következő lépésnél meg kell adnod a főtevékenységedet és a további tevékenységeidet, ha lesznek ilyenek. Nem kell mindenből “betárazni”, hiszen később is könnyen hozzáadhatsz új tételt a listához. A keresés elég egyszerű: csak el kell kezdened beírni a szót, és máris kiadja a lehetséges opciókat. Arra is figyelmeztetni fog, ha olyan tevékenységet adtál meg, ami végzettséghez, engedélyhez kötött. Ha megvan a tevékenység végzésére jogosító papírod, akkor hagyd ezt figyelmen kívül. Később ügyfélkapun keresztül bármikor módosíthatod a tevékenységi köreidet, szóval ne izgulj amiatt, hogy valami kifelejtődik. 8. lépés: Ezután jön a komolyabb rész, az adózási adatok megadása, ahol be kell jelölnöd, hogy az opciók közül melyek vonatkozzanak a vállalkozásodra:
9. lépés: Végül következik az adatok ellenőrzése, a nyilatkozattétel, majd egy végső ellenőrzés. Ne felejtsd el kinyomtatni a lap alján található gombra kattintva az adatlapodat, ami a vállalkozásodra vonatkozó adatokat tartalmazza. A vállalkozói igazolvány igénylése nem kötelező, ezzel a dokumentummal helyettesíthető. Még ne dőlj hátra, egy-két apróságot még el kell végezned. Kamarai regisztráció Ezt a lépést minél előbb végezd el, mert a vállalkozásod alapításától számítva 5 napod van a regisztrációra! A https://mkik.hu/vallalkozoi-regisztracio oldalon a bal oldali menüből válaszd ki a “gazdálkodó szervezetek regisztrációját”. Amennyiben építőipari tevékenységed van, akkor a részükre is szükséges regisztrálni. IPA bejelentkezés Ezt a bejelentést a KATA adatlap leadásától számított 15 napon belül kell megtenned. Ezt online a legegyszerűbb megtenni. Az iparűzési adó bejelentkezés nyomtatványokat az önkormányzatok online szakrendszerében tudod kitölteni és Ügyfélkapun keresztül küldheted be. Fontos határidő dátumok:
Minta-Kata Nyilatkozat Partner felé Tisztelt Partnerünk! Név: Cím: adószám: A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2021. január 01-tól hatályos 13. § (2) bekezdése első mondata és a 32/E. § (2) bekezdése rendelkezései szerint tájékoztatom, hogy a köztünk fennálló szerződésünket Név: Cím: adószám: részéről mint KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS teljesítem. Fentiek tudomásul vételét köszönöm. Dátum: aláírás Forrás:
|