Weboldalunk funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ, melyek adatai harmadik felekkel is megosztásra kerülnek. Részletes adatvédelmi tájékoztató
Esettanulmány: hogyan csökkentettünk jogszerűen 20%-kal egy cég adóterhét
07.11.25
Sok vállalkozás úgy érzi, hogy az adózás fix teher, amin nem lehet változtatni.
Pedig a törvényes keretek között végzett, szakszerű adóoptimalizálás jelentős megtakarítást hozhat — anélkül, hogy a vállalkozás bármilyen kockázatot vállalna.
Az alábbi esettanulmány
Egy valós példán keresztül mutatja be, hogyan sikerült egy középvállalkozás éves adóterhét 20%-kal csökkentenünk, kizárólag a jogszabályok betartásával és tudatos tervezéssel.
A kiinduló helyzet
Ügyfelünk, egy hazai gyártó cég, stabilan működött, de az adózási terhei folyamatosan nőttek.
A cégvezetés úgy érezte, hogy a bevételek arányában aránytalanul magas adót fizetnek, és szeretett volna biztos lenni abban, hogy mindent kihasználnak, ami törvényesen lehetséges.
A probléma gyökere az volt, hogy a vállalkozás:
nem élt a fejlesztési adókedvezményekkel,
nem optimalizálta a költségelszámolási struktúráját,
és a pénzügyi folyamatok nem voltak adózási szempontból összehangolva.
A megoldás: teljes körű adózási audit és stratégiai tervezés
Első lépésként átfogó adózási auditot végeztünk.
Ez nemcsak a könyvelést, hanem a szerződéseket, juttatásokat és beruházásokat is érintette.
Az audit során több ponton találtunk lehetőséget a jogszerű adócsökkentésre.
1. Fejlesztési adókedvezmény bevezetése
A vállalkozás rendszeresen vásárolt új gépeket és technológiát, de ezeket eddig nem jelentette be fejlesztési kedvezményként.
Mi előkészítettük a bejelentést, dokumentáltuk a beruházásokat, és visszamenőleg is érvényesítettük a kedvezményt.
➡️ Ennek eredménye: 8%-os közvetlen adómegtakarítás.
2. Költségstruktúra átszervezése
A vállalkozás több költséget (pl. karbantartás, logisztika, energia) általános költségként könyvelt el, pedig azok közvetlenül a termeléshez kapcsolódóan elszámolhatók lettek volna.
Ezeket a tételeket újrakategorizáltuk, így a cég csökkentette az adóalapját, miközben a számviteli szabályoknak is megfelelt.
➡️ Eredmény: +6% adómegtakarítás.
3. Bér- és juttatási rendszer átalakítása
A dolgozói juttatások részben természetbeni formában kerültek kifizetésre, magas járulékterhekkel.
Bevezettük a célzott cafeteria-elemeket, amelyek kedvezőbben adóznak, és a munkavállalók is jobban értékelik.
➡️ További 6% megtakarítás éves szinten.
Költségstruktúra optimalizálása - 6% - ~2,4 millió Ft
Juttatások újratervezése - 6% - ~2,4 millió Ft
Összes megtakarítás - 20% - ~8 millió Ft/év
A változtatások bevezetése után a cég adóterhei tartósan csökkentek, a pénzügyi folyamatai pedig átláthatóbbá váltak.
A NAV-ellenőrzés később megállapítás nélkül zárult, minden dokumentáció teljes rendben volt.
A kulcs: jogszerűség és tervezés
Fontos hangsúlyozni, hogy a megtakarítás nem „trükkök” eredménye.
Minden lépés teljes mértékben a jogszabályoknak megfelelően, a törvény adta keretek között történt.
A titok a szakmai előrelátás:
időben felismerni a lehetőségeket,
megfelelően dokumentálni,
és stratégiai szinten kezelni az adózást – nem csak a bevallások szintjén.
Mit tanulhat ebből más vállalkozás
✅ Az adóterhek csökkentése nem kockázatos, ha szakértő végzi.
✅ A fejlesztések, juttatások és költségek megfelelő kezelése törvényes megtakarítást eredményezhet.
✅ Egy egyszeri adózási audit gyakran több évnyi megtakarítást hoz.
✅ Az optimalizálás nem egyszeri projekt – folyamatosan frissülő folyamat.
Összegzés
Ez az esettanulmány egyértelműen bizonyítja, hogy a jogszerű adóoptimalizálás valódi, kézzel fogható eredményeket hoz.
A kulcs az előrelátás, a szakértelem és az átláthatóság – mert ezek együtt képesek biztonságosan csökkenteni a vállalkozás adóterheit.
Mi minden ügyfelünknél ugyanígy járunk el:
feltárjuk a lehetőségeket, dokumentáljuk a folyamatokat, és mérhető megtakarítást érünk el – törvényesen, kockázatmentesen.
Az adóoptimalizálás nem arról szól, hogyan kerüljük el az adót –
hanem arról, hogyan fizessünk kevesebbet teljesen szabályosan.
Az adózás nem csak adminisztráció, hanem a vállalkozás pénzügyi stratégiájának meghatározó eleme — ismerje meg, hogyan alakítható át az adóbevallás teherből a cég jövőjének biztos alapjává!
Az adótanácsadás nemcsak jogszabályok értelmezése, hanem felelős és biztonságos pénzügyi stratégia kialakítása – nálunk az Ön nyugalma és bizalma a legnagyobb érték.
A globalizált gazdaság rengeteg lehetőséget rejt a magyar vállalkozások számára, de a kettős adóztatás elkerüléséhez szakértői útmutatás szükséges – fedezze fel, hogyan válhat a nemzetközi tevékenység biztonságos és jövedelmező növekedési forrássá!
Az adózás stresszes kampányból folyamatos páncéllá válhat! Fedezze fel, hogyan hozhat átláthatóságot és előre tervezhetőséget adóügyeibe, hogy elkerülje a hibákat és a bírságokat az év minden napján!
A vállalkozások számára az adózás nem csak kötelezettség, hanem aranybánya is lehet, ha tudatosan kihasználják a jogszabályok nyújtotta kedvezményeket és támogatásokat; mi segítünk, hogy ne maradjanak ezek elől rejtve.
Fedezze fel, hogyan őrizheti meg vállalkozása pénzügyi stabilitását – a dinamikusan változó adórendszer útvesztőiben segítünk eligazodni, hogy minden jogszabályváltozás előtt egy lépéssel járhasson!
Az év végi adózási felkészülés nem csak technikai kihívás, hanem stratégiai lehetőség is, amely biztosítja a következő év pénzügyi alapjait – de vajon felkészültél-e már rá úgy, hogy ne csak túlélj, hanem profitálj is belőle?
Digitális adóbevallás: gyorsabb ügyintézés, kisebb hibalehetőség és teljes átláthatóság jellemzi az új rendszert, amely nemcsak a jövő, hanem már a jelen is a vállalkozások számára.
Az ideális cégforma kiválasztása több, mint jogi kérdés – ez a vállalkozás adózási és pénzügyi stratégiájának alapja, amely hosszú távon is befolyásolja a növekedést és stabilitást.
A kis- és középvállalkozások számára az adózás nem csupán egy kötelezettség, hanem egy kihívásokkal teli terület, amelyben egyedi tanácsadási megközelítésünk révén valódi pénzügyi biztonságot nyújtunk, megkímélve őket a stressztől és a hibák következményeitől.
Az adózási kockázatok feltérképezésével és proaktív elemzéssel akár 90%-ban megelőzhetők a NAV bírságok – ezáltal vállalkozása nemcsak biztonságban van, de vonzóbbá is válik a partnerek és befektetők számára.
Egy NAV-ellenőrzés lehet rémálom, vagy stresszmentes folyamat – a kulcs az előzetes adóaudit, amely feltárja, javítja és dokumentálja a hibákat, még mielőtt a hatóság kopogtatna.
Az adótanácsadó szerepe már nem csupán a bevallások készítésére korlátozódik, hanem stratégiai döntéshozatali partnerként segít a vállalkozásoknak adóterheik optimalizálásában és versenyelőnyük kialakításában.
Fedezd fel az adóoptimalizálás valódi arcát, ahol nem a szabályok kijátszása, hanem azok okos alkalmazása biztosítja a vállalkozásod hosszú távú sikerét és jogszerű megoldásait!
Az adóbevallás nem a szerencsén múlik, hanem az előzetes tervezésen: elkerülheti a bírságokat és NAV-ellenőrzéseket, ha év közben folyamatosan figyelemmel kíséri pénzügyeit és adózási adatait – kezdje el már januárban!